亚虎娱乐手机版app

  • <tr id='yBfds'><strong id='67y0d'></strong><small id='eFRjV'></small><button id='FMujn'></button><li id='aBmSo'><noscript id='DP4Gc'><big id='7XTfN'></big><dt id='B8gIq'></dt></noscript></li></tr><ol id='OzJAz'><option id='8Mt9F'><table id='qGoav'><blockquote id='GtY6C'><tbody id='zbkf9'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='FrGUz'></u><kbd id='uPIvX'><kbd id='0u4Z4'></kbd></kbd>

    <code id='as8mA'><strong id='ngmRc'></strong></code>

    <fieldset id='f1gKJ'></fieldset>
          <span id='8sDUu'></span>

              <ins id='uA1Ra'></ins>
              <acronym id='V0a0f'><em id='vG66u'></em><td id='nq3Ee'><div id='e1PPb'></div></td></acronym><address id='sFlPb'><big id='b8pMQ'><big id='wgQzV'></big><legend id='2lqXW'></legend></big></address>

              <i id='zKXii'><div id='ZcaxF'><ins id='yN4Fu'></ins></div></i>
              <i id='cDCIN'></i>
            1. <dl id='U1ffJ'></dl>
              1. <blockquote id='HQ7wZ'><q id='MAQX0'><noscript id='XckGd'></noscript><dt id='XW6nq'></dt></q></blockquote><noframes id='PExkH'><i id='jIYKA'></i>
                 首 页  机构职能  工作动态  亚虎娱乐手机版app  通知公告  部门风采  政策法规  在线办事 
                欢迎访问本站,今天是:
                最新消息    
                尚无内容。
                通知公告    
                 
                当前位置: 首 页>>通知公告>>正文
                穆棱市发展和改革局2017年部门预算(含穆棱市战略性新兴产业集群招商办公室)
                2017-03-15 15:54  

                第一部分 概况

                一、主要职能   

                (一)拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。   

                (二)研究分析国内外经济形势和发展情况,进行宏观经济的预测、预警;研究涉及国家安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。   

                (三)提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;谋划运作大项目及项目库建设;牵头组织全市重点项目的建设和前期的推进工作;安排国家财政性建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资和境外投资战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;按规定权限,审批、核准、审核国家、省拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目和大额用汇投资项目。   

                (四)推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和重大项目;会同有关部门,推进老工业基地改造;拟定新能源类、煤炭、电力、交通运输等行业发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进重大技术和成套设备的消化创新工作。组织编制与实施第三产业和非国有经济发展的专项规划。承担本市移民安置和后期扶持工作。   

                (五)按规定权限负责固定资产投资项目的稽查、论证、初步设计。   

                (六)做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、社区、旅游等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡;提出经济和社会协调发展、相互促进的政策,协调社会事业发展的重大问题。   

                (七)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。   

                (八)研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议,指导和推进总体经济体制改革。   

                第二部分2017年部门预算表

                详情请见附件  

                 

                第三部分2017年部门预算情况说明

                一、2017年预算总体情况   

                (一)部门收支总体情况

                按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。发改局2017年收支总预算316.36万元。收入包括:一般公共预算拨款收入316.36万元、无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及上级补助收入等其他收入;支出包括:一般公共服务支出268.9万元、医疗卫生支出13.71万元、住房保障支出33.75万元。

                (二)财政拨款收支总体情况

                2017年财政拨款收支总预算316.36万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款支出包括:一般公共服务支出268.9万元、医疗卫生支出13.71万元、住房保障支出33.75万元。   

                二、一般公共预算情况说明(表2)   

                (一)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)行政运行(项)2017年预算数为268.9万元,比2016年预算数数增加45.71万元,增长20.48%,主要原因是依据国家政策2016年工资调整,职工2017年工资普遍上涨。   

                (二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为13.71万元,比2016年预算数增加4.5万元,增长48.86.主要原因是2016年工资调整。   

                (三)住房保障支出(类)住房改革支出(项)2017年预算数为33.75万元,比2016年预算数数增加5.35万元,增长18.84%,主要原因仍然是依据国家政策2016年工资调整,职工2017年工资普遍上涨。   

                三、一般公共预算基本支出情况(表3)   

                发改局2017年一般公共预算基本支出316.36万元。其中:   

                人员经费278.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;   

                日常公用经费37.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。   

                四、一般公共预算“三公”经费预算情况   

                   我局2017年财政拨款“三公”经费预算数为 0.03 万元。与2016年预算数保持一致。其中: 

                   因公出国(境)经费 0 万元,与2016年预算数持平。 

                   公务接待费 0.03万元,与2016年预算数持平。 

                   公务用车购置及运行经费 0万元。与2016年预算数保持一致。 

                五、其他需要说明的情况   

                (一)机关运行经费   

                2017年发改局机关运行经费财政拨款预算316.36万元。较2016年预算额增加55.56万元,增长21%,原因是工资调整。   

                (二)政府采购情况   

                2017年发改局无政府采购预算。   

                (三)国有资产占有使用情况   

                截至2017年3月14日发改局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。   

                第四部分 名词解释

                根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

                一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。   

                二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。   

                三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

                四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

                五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

                六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

                七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

                八、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。  

                穆棱市战略性新兴产业集群招商办公室2017年部门预算

                第一部分 概况

                一、主要职责

                推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村经济发展专项规划和重大项目;会同有关部门,推进老工业基地改造;拟定新能源类、煤炭、电力、交通运输等行业发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导;指导引进重大技术和成套设备的消化创新工作。组织编制与实施第三产业和非国有经济发展的专项规划。承担本市移民安置和后期扶持工作。   

                二、内设机构及编制

                黑龙江省牡丹江市穆棱市战略性新兴产业集群招商办公室编制合计6人,2015年年末实有人数6人,机关工勤人员6人。   

                。   

                第二部分2017年部门预算表

                详情请见附件  

                 

                第三部分2017年部门预算情况说明

                一、2017年预算总体情况   

                (一)部门收支总体情况

                按照综合预算的原则,我单位将所有收入和支出均纳入部门预算管理。产业办2017年收支总预算64.3万元。收入包括:一般公共预算拨款收入64.3万元、无政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入以及上级补助收入等其他收入;支出包括:一般公共服务支出万元53.06、医疗卫生支出3.12万元、住房保障支出8.12万元。

                (二)财政拨款收支总体情况

                2017年财政拨款收支总预算64.3万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款支出包括:一般公共服务支出53.06万元、医疗卫生支出3.12万元、住房保障支出8.12万元。   

                二、一般公共预算情况说明(表2)   

                (一)一般公共服务(类)发展和改革事务(款)事业运行(项)2017年预算数为53.06万元,比2016年预算数数增加5.71万元,增长12.06%,主要原因是依据国家政策2016年工资调整,职工2017年工资普遍上涨。   

                (二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为3.12万元,比2016年预算数增加0.88万元,增长39.29%.主要原因是2016年工资调整。   

                (三)住房保障支出(类)住房改革支出(项)2017年预算数为8.12万元,比2016年预算数数增加0.72万元,增长9.72%,主要原因仍然是依据国家政策2016年工资调整,职工2017年工资普遍上涨。   

                三、一般公共预算基本支出情况(表3)   

                产业办2017年一般公共预算基本支出64.3万元。其中:   

                人员经费60.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;   

                日常公用经费4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。   

                四、一般公共预算“三公”经费预算情况   

                产业办2017年财政拨款“三公”经费预算数为0.03万元,与上年一致。   

                五、其他需要说明的情况   

                (一)机关运行经费   

                2017年产业办机关运行经费财政拨款预算64.3万元。较2016年预算额增加7.31万元,增长0.13%,原因是工资调整。   

                (二)政府采购情况   

                2017年产业办无政府采购预算。   

                (三)国有资产占有使用情况   

                无。 

                  (四)预算绩效情况 

                   2016年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元;2017年实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款0万元。 

                第四部分 名词解释

                根据《2017年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:   

                一、一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。   

                二、政府性基金预算拨款:指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。   

                三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

                四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。   

                五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

                六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

                七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

                八、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。   

                问询电话:3137759联系人:赵新宇   

                附件【2017部门预算公开.xls已下载
                附件【2017部门预算公开产业办.xls已下载
                上一条:转发:穆棱市人民政府关于人民办事中心涉民窗口延时服务的公告
                下一条:穆棱市发展和改革局(含新兴产业办)2015年部门决算及有关情况说明
                关闭窗口
                亚虎娱乐手机版app|亚虎娱乐手机版app|亚虎娱乐手机版app|亚虎娱乐手机版app